报销模板
国家机关和事业单位差旅费报销单位出差日期:自 年 月 日起至 年 月 日止 共计 天 第 页 单位:元姓名XXX职别技术员出差事由大理学习起讫日期起讫地点车船机费伙食补助费公杂费住宿费合计金额备注天数金额天数金额天数金额1结算情况预支数:应补数:合计大
费用报销凭证的规范报销单填写费用报销单需填写完整:包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字;注:金额处不能留有空格,金额要完整到元角分,在财务有借款的需注明;金额大写要准确:零 壹至玖 拾 佰 仟 万报销原始凭证的要求原则上都必须是发票才能报销可使用的收据:购农产品
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出差旅费报销清单 出差人: 部门: 年 月 日出差日期地 点交通费膳杂费住宿费杂费其它费用合 计说 明月日起迄费用总计旅费总额(大写)□人民币 □美元万 千 佰 拾 元 角 分 整预支旅费应付(支)金额会计核准审核收款签字
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