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审计局2019年度工作总结及2020年工作计划(区县)

审计局2019年度工作总结及2020年工作计划(区县)
审计局2019年度工作总结及2020年工作计划(区县)

年度工作总结:2019年,我局在上级审计机关、县委、县政府的正确领导下,以党的十九大精神为总领,以提升审计质量、严抓党风廉政、奋力脱贫攻坚、争创文明单位为四大抓手,各项工作推进有序,取得了明显成效。现将2019年工作开展情况汇报如下:
一、工作开展情况
全年完成计划内审计项目xx个,审计查出主要问题金额xxxx亿元,其中违规金额xxx万元,管理不规范金额xxxx亿元,促进增收节支xx万元,审计后挽回损失xxx万元,移送处理xx件,提出审计建议xx条,审计决定执行率xxx%。提交审计要情x篇,审计专报x篇,撰写审计信息及调研文章xxx篇,被各级报刊杂志网站采用xxx篇,其中国家级xx篇,省级xx篇,市级xx篇。
(一)坚持依法审计,努力开创一流业绩
注重预算执行审计,促进财政预算管理规范。今年,在时间紧、任务重的情况下,克服重重困难,精心组织,出色的完成了2019年度财政同级审工作。一是全面审计,突出重点。审计组在把握县本级财政预算执行总体情况的基础上,对公共资金、国有资产、国有资源实行审计全覆盖,对财政管理、预算执行、扶贫资金等重点项目和资金进行了审计。对县x个乡镇、街道进行了巡察审计。从体制、机制层面分析原因、查找问题,保障经济社会持续健康发展。二是民生审计,突出热点。审计发现2019年我县通过惠农“一卡通”形式,发放各类惠农补贴xx万人次,共计xxxxx万元,涉及x大类xx小类补贴。审计人员对金额较大的耕地地力保护补贴、畜牧成品油补贴、生态公益林补贴进行了延伸审计,对疑点数较多的xx个乡镇xx个行政村进行了实地走访调查。及时揭露和查处了损害群众切身利益的腐败问题,确保各项惠农政策落到实处,农民群众真正得到实惠。三是联网审计,突出亮点。积极开展联网审计,成立了计算机审计攻坚小组,先后采集了财政、农业、畜牧等xx个部门的相关财务数据及业务数据,建立多种审计分析模型。筛查出违规调剂预算指标、挪用专项资金弥补行政经费、预算执行进度不均衡、支付管理不规范及公职人员“兼职取酬”等方面的疑点。然后将疑点数据分发给各审计组进行现场核查,有效地提高了审计工作质量和效率。并以审计要情“我县公职人员‘兼职取酬’问题突出,应立即予以清理纠正”上报县委、县政府。
强化政府投资审计,提高政府投资效益。本年已完成审计的项目共x个,总送审金额xxxxxx万元,总审定金额xxxxxx万元,总审减金额xxxxx万元。在审项目共xx个,总送审金额xxxxxx万元。跟踪审计项目共x个:xx县xxxx至2019年度省建工集团统规统建易地扶贫搬迁项目和人民医院异地新建工程进行跟踪审计,投资处每月不定时的去项目进行突击跟踪审计,查看项目的进度、质量等确保有效监督财政资金的管理使用、防止损失浪费、提高资金使用效益。在xx月上旬我处协助经侦,厘清xx渔场的遗留问题及账目处理,为县政府就xx渔场的处理提供数据支持。下半年我局采用公开招标的方式创建审计服务中介机构库。同时为加强审计力量,我局报县委县政府,经同意后聘用x名工程造价专家和x名造价工作人员作为我局的投资审计力量,并纳入财政预算,且2019年通过公务员考试招录一名土木工程专业人员,充实了投资审计的人员力量。
履职经济责任审计,积极推进依法行政。以引导领导干部树立正确的政绩观、守法守纪、履职尽责为目标,坚持党政同责、同责同审,有序推进有重点的审计全覆盖,积极探索领导干部自然资源资产离任审计。根据县委组织部的委托,今年计划经济责任审计项目x个,领导干部自然资源资产环境审计项目x个,目前,已完成xx等任期经济责任审计,促进领导干部依法依规、守纪尽责。为县委选拔、任用干部提供了有效的参考依据。
开展易地扶贫审计,跟踪重大政策落地生根。我局围绕易地扶贫搬迁项目对县扶贫办、xx个相关乡镇(街道办事处),xx个集中安置点,分x个审计小组开展了全覆盖审计;审计中揭示了政策执行欠精准,资金管理欠严格,建设程序欠规范,绩效监管欠持续等问题,移送纪委案件线索x起。并针对以上问题提出严守政策红线、规范财务管理、做实帮扶措施、加快工程进度、强化全过程监管的审计建议,并以专报的形式报告县委县政府主要领导,得到了领导的批示,要求被审计单位整改。
把脉国有投融资审计,顺利完成交办项目。年初由县主要领导交办,我局组成四个审计组对四家国有投融资公司2019年度市场化运营情况进行审计。审计中,重点关注各公司2019年度工作开展情况、资产负债状况、经营收支情况等,并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。通过本次审计,发现工程建设管理不规范,投融资任务未完成,资金管理不到位,财务管理不严谨等问题,分析问题产生的原因,并提出加强企业经营管理和完善相关保障政策的建议,促进xx县投融资企业健康可持续发展。

狠抓内部控制审计,提升内审监督实效。一是认清形势,开展了内审调研。年初,根据市局安排,开展了内审工作专题调研,针对当前内审面临的问题提出了切实可行的应对措施,为更好地开展内审工作指明方向。二是培训学习,增强内审人员业务能力。





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