国资委对审计报告指出问题整改落实情况报告
国资委对审计报告指出问题整改落实情况报告
整改结果:我委已按法律法规进行规范,今后严格按照有关规定执行。
3.关于违反规定扩大开支范围的问题
(1)违规报销差旅费补助
审计报告指出:20xx年x月报销x人x天的差旅补助x元的同时,报销了x元出差餐饮费用。审计提出本委应严格按照差旅费补助标准整改。
原因分析:我委存在对相关制度规定执行不到位的情况,导致账务处理不规范。
整改措施:我委已召集全体干部学习《上饶市直机关差旅费管理办法》,认真理解贯彻制度内涵,今后严格按照相关规定报销差旅费用。
整改结果:已整改,x元餐饮费用已收回。
(2)以银行转账方式发放退休人员书报费
审计报告指出:市国资委20xx年-20xx年以银行转账方式发放退休人员书报费x元(x人,x元/人.年),要求我们按照规定使用资金。
原因分析:退休人员书报费为财政拨款经费,我委应退休干部要求书报费以银行转账方式发放,而忽视了对相关规定的执行。
整改措施:我委已组织退休干部重新学习了退休干部活动经费的相关文件,并做好思想解释工作。
整改结果:我委已按照法律法规进行规范,今后严格按照有关文件规定,实行退休干部活动经费由老干部工作部门管理使用,用于开展文体活动、组织学习、订阅报刊等开支,实行发票报销。
(3)违规发放退休人员高温补贴
审计报告指出:20xx-20xx年上饶市国资委发放x名退休人员高温津贴x元(x元/人.年),并要求我们及时整改。
原因分析:我委原综合考虑退休人员较少,故将退休人员与在职人员同等享受高温津贴。
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