2021四害消杀预算清单

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预算统计表 年 月 日预算编号预算科目预算金额实际支出差 额追加预算备 注核准人: 制表人:

经费预算表科目合计201620172018备注合 计[30201]办公费[30202]印刷费[30203]咨询费[30205]水费[30206]电费[30207]邮电费[30211]差旅费[30212]因公出国(境)费用[30213]维修(护)费[30214]租赁费[30215]会议费

公司年度预算表编制部门: 制表日期: 年 月 日 单位:元项目上年实际数本年预算数项目上年实际数本年预算数物流费用预算合计补充资料1.仓储、分拣费用预算小计1.物流资本性投入预算合计(含在建工

第五章成本费用测算序号费用名称价格构成人数月费用(元)年费用(元)有关说明一工资福利等费用1项目经理工资最低工资2250元+社保等1000元1550066000每月5500元/人岗位补贴2250元2区域主管工资最低工资1250元+社保等1000元39000108000每月3000元元/人岗位补贴75

党支部委员党史学习教育专题组织生活会个人对照检查材料(1)-由作者木鱼石88589上传,大小20.534KB,总共7页,适用于公文范文等多种场景,包含了党支部委员党史学习教育专题组织生活会个人对照检查材料(1),党史学习教育,公文范文

党史学习教育专题组织生活会发言材料-由作者七七小盆友77上传,大小19.339KB,总共5页,适用于公文范文等多种场景,包含了党史学习教育专题组织生活会发言材料,组织生活会,公文范文

学校财务预算管理制度为加强学校财务管理,本着量入为出,事前控制的原则,有计划的调配使用教育资金,合理配置办学资源,安排好费用支出,保障和促进学校教育教学工作,结合学校实际,特制定本制度。1.学校预算实行“统一领导,分级管理,权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出,收支平衡”的总原则,根据

管理费用预算分配表 单位:元(人民币)一、支出项目行次住宅停车场合计金额备注1.薪金福利(1)员工工资1(2)工资附加费22.系统维修及保养(1)升降机3(2)空调4(3)电信系统5(4)房屋工程6(5)给排水系统7(6)消防系统8

活动经费预算表备注活动名称:文明出行主题活动主办单位:XX区域管制室团委项目物品数量价格办公用品1.笔10302.胶带10503.笔记本20100宣传用品1.宣传展板33002.横幅11003.宣传单(一张三折、铜版纸材质)3001200活动用品1. 活动人员服装及制作费(两件套上衣、带内衬)206

2021年xx中学党支部班子问题清单及整改措施表格-由作者简简单单嗯1314上传,大小23.000KB,总共2页,适用于公文范文等多种场景,包含了xx中学党支部班子问题清单及整改措施表格,整改措施,笔杆子

预算调整申请表2014 年 7月 10日申请部门掘进三队申请项目材料预算追加申请性质变更 □金额: 元 原预算金额: 元追加 □金额:29315.4 元 原预算金额: 元新增 □金额: 元 原预算金额: 元年度预算内(是)前期预算额

安全经费预算按照国家《安全生产法》中关于企业安全经费投入的相关规定要求计算,本年度安全资金的投入总额度超过规定要求的数额(生产总值的1%)。以上投入资金将严格按照规定要求落实到位。每笔费用的支出,将由财务部参与监督审查。确保所有安全资金到位。安全经费预算表类目品名金额备注消防设备器材水带200元灭火

离职工作交接清单姓名性别部门报到时间监交人员交接人员离职类型应聘来源经办部门经办事项承办人办理情况经办人签字1行政部考勤日期考勤员2离岗部门工作交接部门负责人3行政部图书、资料、文具专管人员4行政部固定资产行政部负责人5财务中心欠款财务部负责人6行政人事部离职人员违约金行政部负责人7财务部薪资结算财

2021年度落实全面从严治党 党组主体责任清单单位(盖章): 填报日期: 年 月 日责任名称序号项目任务责任人责任部门工作措施及目标要求一季度二季度三季度

2021年落实机关党建领导责任清单、党风廉政建设工作实施方案、落实全面从严治党主体责任清单汇编(4篇)-由作者浅末的游吟者上传,大小95.656KB,总共23页,适用于公文范文等多种场景,包含了2021年落实机关党建领导责任清单、党风廉政建设工作实施方案、落实全面从严治党主体责任清单汇编(4篇),党风廉政建设,公文范文

会议预算表 金额

2021年党支部组织生活会整改清单状况表-由作者半夏微涼744上传,大小,总共1页,适用于等多种场景,包含了党支部组织生活会整改清单状况表

xx党组关于印发廉洁风险防控清单的通知各部室及单位:为切实加强对权力运行廉政风险的预警防范,增强开发办党员干部职工预防腐败责任意识,增强反腐倡廉工作的主动性、科学性、针对性和有效性,促进廉洁从政,根据前期各部室(单位)上报情况,对各部室(单位)工作岗位可能产生腐败问题的潜在危险进行分析评估,明确了风

新郎的西服,衬衫,袜子,领带,腰带,皮鞋,拖鞋,睡衣,内衣裤新娘的婚纱,头纱,手套,头饰,礼服,袜子,内衣裤,首饰,蜜月穿的衣服,鞋子,拖鞋,睡衣糖,烟,酒,饮料(餐厅自带可以不准备),鲜花,新郎新娘胸花,司仪胸花,双方父母胸花.婚礼前准备事项(详细版)结婚准备事项一一罗列如下:1双方同意2父母同意

2021薛家岛苗圃除四害工作总结-由作者下划线E上传,大小16.4 KB,总共2页,适用于总结等多种场景,包含了薛家岛苗圃除四害工作总结

2021除"四害"工作通报-由作者帅帅的泽g上传,大小16.5 KB,总共2页,适用于公文范文等多种场景,包含了除"四害"工作通报

销售资金预算表预算部门: 单位:元月份工资广告费交通费运输费差旅费招待费邮电费房租费合计比重123……合计 销售资金预算表预算部门:

2021【工作方案】某县蚊蝇消杀工作实施方案-由作者怪殺上传,大小25.0 KB,总共2页,适用于公文范文等多种场景,包含了【工作方案】某县蚊蝇消杀工作实施方案

差旅费用预算申请表 申请日期:出差人部门出差事由出差任务出差起止时间从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分申请差旅费借支金额人民币(大写) ¥用 途交通工具及住宿酒店预算金额出发时间到站时间去

“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题清单及整改台账(个人)问题类型问题清单整改台账完成时限一、理论学习方面主动学习意识不强。始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,坚持读原著、学原文、悟原理,但客观上讲,参加单位集中学习多,平时静下心来主动学习时间少,特别是

预算变更申请表申请部门:         日期:         计量单位:变更类别□预算调整     □预算增加     □预算追减预算科目细项说明原核定预算拟变更内容调整幅度申请理由预算追减附后相应文件及详细说明经办人:

预算申请单申请人: 年 月 日预算用途序号计划名称(用品)单价(元)数量计划金额(元)备注123456789101112131415合计(元)***签字年 月 日***签字年 月 日

经费预算开支项目金额(元)总计(元)一、会务费场地租用费600018000设备租用费10000文件资料费2000二、场地布置费气球、彩带、烟花、花卉、银光棒1650043900音响灯光设备费20000幕布、横幅5000领导牌、工作牌2400三、住宿费300元/标准4500045000四、茶水食品费包

个人“四风”问题清单一、形式主义方面1.学习理论不够主动积极。理论学习不够系统完善,现用现学的情况多,特别是主动运用科学的理论指导工作实践不够灵活。比如对教育在整个社会中的地位及其影响的认识还有差距,偏重于解决当前问题,对学校长远规划的研究不足等问题;另一方面认为工作是硬性任务,把大部分精力用在干工

公司财务预算管理表格一、预算申请表编号: 月 日 单位:预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额合计领导批示审核人: 填表人:二、预算核算办法表拟定日期:预算编号预算项目预算方法另

出差旅费清单姓 名所属部门职 位出差日期出差事由年月日起始地点交通工具交通费用住宿费膳食费用总额合 计经记人民币(大写):核准: 复核:主管:出差人:

产品成本预算表产品名称 P3 年度2013 计划产量128400成 本 项 目单位用量单价单位成本 总成本直接材料12150562.5其中:棉342837.5258570937.5亚麻混纺5467528153

“不忘初心、牢记使命”主题教育个人检视问题清单姓名:XX 部门:XX检视内容具体问题整改措施完成时限理论武装不深不实,党员意识、宗旨

离职工作交接清单姓名性别部门报到时间监交人员交接人员离职类型应聘来源经办部门经办事项承办人办理情况经办人签字1行政部考勤日期考勤员2离岗部门工作交接部门负责人3行政部图书、资料、文具专管人员4行政部固定资产行政部负责人5财务中心欠款财务部负责人6行政人事部离职人员违约金行政部负责人7财务部薪资结算财

聚会活动经费预算概算表序号项 目费用(元/人)备注以40人、4桌计算1住宿费70标准间(含自助早餐)2餐费(不含酒水)16040(午)+80(晚)+40(午)=1603酒水、饮料404桌,每桌3瓶,650元/箱,加饮料,总价1600元左右4会场使用费10会场半天400元,每人一瓶水,不准备零食5租

陕西XX科技·项目预算申请表申请部门申 请 人项目名称- - - - - - - - - - - - - - -项目类型工程[ ] 销售[ ]项目编号SN-[ ]-2012-[ ]项目简介标的单位:项目内容:开始时间 年 月 日结束时间年 月 日项目主管联系

年度利润预算表模板预算编制单位: 单位: 元 月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入减:主营业务成本减:主营

制造费用预算表编制单位: XX服装有限责任公司 年度 2017 计量单位:元变动性制造费用固定性制造费用间接材料0管理人员工资405000间接人工0折旧费916667维修(护)费0办公费用0水电费347700

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